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跨月发票红冲怎么做账务处理

2022-09-21 16:03:30


跨月发票红冲,只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了,

如原来的发票编写的账务处理如:

借:应收账款113,

贷:主营业务收入100,

应交税费—应交增值税13,

红冲的分录如下,

借:应收账款-113,

贷:主营业务收入-100,

应交税费—应交增值税-13。

跨月增值税发票冲红怎么做账务处理?
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